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在大連國稅局網哪個位置可以校驗發(fā)票 網上報稅

來源:好上學 ??時間:2023-08-30

今天,好上學小編為大家?guī)Я嗽诖筮B國稅局網哪個位置可以校驗發(fā)票,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
在大連國稅局網哪個位置可以校驗發(fā)票 網上報稅

登錄大連國稅局官網進不去

網站問題或者是*網絡問題。檢查一下網絡,如果網絡沒有問題的話,那就過一會兒再上,過一會兒再上,一直到進入國稅網上辦稅大廳為止。如果都打不開 是國稅局的網站有問題,如果別人能打開,可能是你電腦的證書問題,沒有提示你安裝證書之類的,不行的話,你把該網站添加到信任里,工具、屬性、安全、受信任的站點、站點、輸入國稅局的網站、添加、換一個瀏覽器試試。

在大連國稅局網 位置可以校驗發(fā)票


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點開大連國稅 里面有發(fā)票流向查詢 進入查詢區(qū) 就好了

按表上的信息內容填寫,可以咨詢稅務專管員。

大連國稅網絡申報系統(tǒng)中的年度報表在哪打印


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年度申報是匯算清繳,你網報程序里還沒有顯示出來,那是因為還沒有開始申報,企業(yè)所得稅年報一般要到第二年二三月份才開始的,現(xiàn)在還先按照預繳的形式申報的

網上報稅


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要網上報稅,需要到國稅簽一個扣款合同,就是銀行直接繳納稅款,兩份,銀行一份,國稅一份. 申報的話: 1. 2.網頁中間部分是大連市國家稅務局辦稅大廳,找到"網上申報",點擊進入 3.填上稅號,密碼,校驗友, 登錄(初始密碼好像是6個8) 4.點擊"網上申報" 5.可能這時候我們的頁面有所不同,我的是增值稅,外資季度所得稅2019,外資年度所得稅2019,財務報表,扣款,申報查詢.就是在這個頁面中進行網絡申報. 我是西崗的,有什么問題,再聯(lián)絡. 以上供參考.

大連國家稅務局網上申報中的附報資料表如何填寫依據(jù)是什么

你說的是增值稅申報表的附表吧?附表一個填寫銷項發(fā)票的張數(shù)、金額、稅額,一個填寫進項發(fā)票的張數(shù)、金額、稅額,若有收到運輸發(fā)票,認證后也要填到此表中的相應欄目

呵呵,這應該是你沒說清楚或他們沒聽清楚造成,因為有些企業(yè)的季度報(企業(yè)所得稅)是在地稅局申報,有些企業(yè)是在國稅局申報,如果你確認你們企業(yè)所得稅是國稅局管轄申報的,上季度忘記申報也不要緊,你只要如實填報上季度報表后再填報本季度就行了,但如果你們企業(yè)上季度有盈利需要交企業(yè)所得稅的情況,不能在網上直接申報,得填寫報表拿到國稅大廳辦理申報扣稅及相應滯納金,如果本季度報表做好也一并由大廳幫你申報即可。

大連市國家發(fā)票真?zhèn)尾樵兿到y(tǒng)

發(fā)票真?zhèn)舞b別方法: 1、看發(fā)票上有無發(fā)票監(jiān)制章; 2、看發(fā)票上有無發(fā)票代碼和發(fā)票號碼; 3、在防偽燈下看發(fā)票監(jiān)制章是否呈橘黃色。 如確有需要可到稅務機關鑒定真?zhèn)危壳按筮B地區(qū)尚未開發(fā)發(fā)票真?zhèn)尉W上查詢系統(tǒng))。

我 查發(fā)票真假

大連的國稅\地稅網都有查詢的選項 你要有發(fā)票代碼和號碼才能查詢!兩者缺一不可

輸入發(fā)票代碼和發(fā)票號碼就行,具體的網址如下 參考地址 http://218.25.162.121/weroot/wss/Fpcx_QueryCsqkAction.do;jsessionid=5JfmJnVC2Lq26Lq56FBlsgLyX2W1r0SvBLfFlBPTvvTypQ2wS86!-1212957981?method=load

非稅收通用票據(jù)查詢系統(tǒng)

一、票據(jù)樣式 單聯(lián)式《通用票據(jù)》包括單聯(lián)滾筒和單聯(lián)卷式兩種樣式,統(tǒng)一套印“廈門市非稅收入征收專用章”,不再加蓋執(zhí)收單位公章或代收金融機構印章。單聯(lián)滾筒用于執(zhí)收單位、代收金融機構柜面打印出票,單聯(lián)卷式用于自助打票機打印出票。 二、票據(jù)使用對象 納入非稅系統(tǒng)管理的非稅收入各執(zhí)收單位及各代收金融機構。 三、票據(jù)啟用時間 非稅系統(tǒng)擬于2019年10月10日正式上線,單聯(lián)式《通用票據(jù)》同時啟用。 四、票據(jù)打印渠道 由繳款人根據(jù)不同的繳款模式,選取對應的票據(jù)打印渠道,具體如下: (一)集中匯繳模式。非稅收入采取現(xiàn)場收款后集中匯繳財政的,由執(zhí)收單位業(yè)務人員收款后,直接在非稅系統(tǒng)中打印單聯(lián)式《通用票據(jù)》給繳款人。 (二)金融機構代收模式 1、金融機構柜面繳款方式。通過代收金融機構繳款的非稅收入,由金融機構柜面操作人員收款后,根據(jù)執(zhí)收單位開具的《廈門市*非稅收入繳款通知書》右上角的“銀行繳款碼”及非稅系統(tǒng)返回的“已繳款校驗碼”打印單聯(lián)式《通用票據(jù)》給繳款人。 2、自助繳款方式。通過自助終端、網上銀行等渠道自助繳款的繳款人,可憑“銀行繳款碼”及“已繳款校驗碼”在自助打票機或由執(zhí)收單位或代收金融機構柜面打印單聯(lián)式《通用票據(jù)》給繳款人。 五、執(zhí)收單位職責及相關事項 (一)各執(zhí)收執(zhí)罰項目的征收主體不變,執(zhí)收單位對各自的執(zhí)收執(zhí)罰項目、標準承擔解釋的義務,并承擔其相應法律責任。 (二)各執(zhí)收單位應按有關規(guī)定,登記收入臺賬,并做好收入對賬工作。 (三)執(zhí)收單位應對繳款人做好繳款方式及票據(jù)打印等相關業(yè)務辦理的指引工作。 (四)各執(zhí)收單位應在納入非稅收入綜合管理系統(tǒng)之日起使用單聯(lián)式《通用票據(jù)》,對單位領用的舊版《廈門市*非稅收入專用票據(jù)》,應停止使用,并在1個月內做好清理、核銷工作。 (五)各執(zhí)收單位須按票據(jù)管理有關規(guī)定做好單聯(lián)式《通用票據(jù)》管理工作。 六、代收金融機構職責及相關事項 (一)各代收金融機構應做好過渡期間非稅系統(tǒng)與原代收業(yè)務系統(tǒng)之間的業(yè)務銜接。 如果繳款人持的是新版的《廈門市*非稅收入繳款通知書》到代收金融機構柜臺辦理收繳業(yè)務,則柜臺操作人員進入非稅收繳平臺進行收繳操作,繳款成功后打印單聯(lián)式《通用票據(jù)》。 如果繳款人持的是舊版的《廈門市*非稅收入繳款通知書》到代收金融機構柜臺辦理收繳業(yè)務,仍按原金融機構代收制的操作流程受理。 (二)請各代收金融機構做好柜面操作人員的培訓工作。 (三)各代收金融機構須把單聯(lián)式《通用票據(jù)》作為重要憑證進行管控,并按票據(jù)管理有關規(guī)定做好管理工作。

增值稅一般納稅人網上申報流程大連

我這邊是江蘇的,但國稅報稅流程應該差不多。應該是先登錄大連網上報稅營業(yè)廳然后使用你單位稅號和密碼登錄你單位報稅頁面。在里面你會看到一個報稅頁面,看左邊是否有一欄網上申報?點擊網上申報會跳出另一個頁面。在頁面上方你可以看到所要報稅的欄目,如增值稅、稅票管理、申報查詢等。將鼠標移到增值稅一欄上,會發(fā)現(xiàn)有很多東西顯示出來,如:增值稅附表增值稅附表2、增值稅申報表等。你根據(jù)你單位實際情況填寫這些報表,但記住,除了以上三張表報表還有固定資產進項稅抵扣情況和礦產品及再生資源情況表也是必填的。我們這還有一項報表也是必填的,叫2019版財務報表,里面有資產負債表和利潤表,這兩張報表的數(shù)字就根據(jù)你每月所出報表數(shù)字填寫。然后到季度期要報季度稅時可以根據(jù)你單位季度報表填寫,年度報表也同樣如此。如果是地稅的話,不知道你單位是否已經是CA盤申報了。如果是用CA盤申報,那就需要將CA盤插入us接口處,然后上新的地稅網進行登錄申報,如果是老的報稅方式,也就是登陸網站輸入代碼證和密碼進入的,那也只需要按照報稅流程進行申報,老的報稅方式有報稅流程讓你參考的。你只需要知道自己該填 報表報哪些稅就行。同樣資產負債表是不可或缺的,然后地稅里有每月必報的稅如印花稅。有季度應報的稅和年度應報的稅,如果你不知道該報哪些稅有兩個途徑。一個是直接打國地稅片管員*進行聯(lián)系,一個是查看單位以前會計報過哪些稅?應該會有報表留下,如果找不到報表也可以查詢賬面扣稅憑證。希望可以幫到你!

一般納稅人有金稅卡,月初在防偽開票中抄稅,在“電子申報完稅系統(tǒng)”中的系統(tǒng)管理先下載用戶基本信息,再做納稅企業(yè)選擇,做好這些后就可以填寫報表了,有增值稅申報表主表、附表一、附表二等,再填財務報表,都填好后在系統(tǒng)管理中進行報表比對,比對成功后發(fā)送報表,然后拿著金稅卡和進項稅抵扣聯(lián)到稅務局抄稅,抄完稅,回來在“電子申報完稅系統(tǒng)”中的系統(tǒng)管理中查詢,申報表即插入累計數(shù),此時就可打印報表了至于地稅在地稅網上填上財務報表,附加稅報表,印花稅報表等等地稅局需要你報的報表,點正式申報就可以了,若是網上劃款的話,還要點擊“網上劃款”“開票”才行

有點多,慢慢看,你也在百度搜索“增值稅申報流程” 一. 增值稅專用發(fā)票的領購,-------企業(yè)發(fā)生*業(yè)務-------在稅控系統(tǒng)中開具增值稅專用發(fā)票(銷項)或開具普通發(fā)票. 的操作 每月初2號前進行抄稅----在開票系統(tǒng)中打印相關發(fā)票清單報表----進行報稅 ) 1) 平時開具增值稅銷項發(fā)票包括有以下幾類 ü 正數(shù)發(fā)票 ü 負數(shù)發(fā)票 ü 帶有發(fā)票清單的發(fā)票 ü 帶有*折扣的發(fā)票 . 2) 領購發(fā)票讀入開票系統(tǒng) 3) 當月發(fā)票的作廢. 4) 數(shù)據(jù)的備份 等 二. 本月如購進原材料,取得增值稅發(fā)票.(進項) ,將進項發(fā)票錄入---中每月20號至月末前一天進行增值稅進項發(fā)票的網上認證工作. 具體流程: 增值稅發(fā)票(進項)在中的錄入----導出-----網上認證-----下載認證結果----導入納稅申報系統(tǒng)-----有錯的查詢修改----再導出----網上認證----認證通知書下載----認證結果查詢---直至認證全部ok p8+h 三. 增值稅專用發(fā)票的核銷(注:增值稅專用發(fā)票使用時間為二個月),到期沒有用完,要去稅局核銷. 核銷要帶以下資料去: 一、普通發(fā)票繳銷需提供以下資料: 1、已領購的發(fā)票,包括未使用的空白發(fā)票_ 2、《普通發(fā)票核銷明細表》 3、發(fā)票統(tǒng)一領購簿 二、專用發(fā)票核銷需提供以下資料: 1、已領購的發(fā)票,包括未使用的空白發(fā)票 2、發(fā)票統(tǒng)一領購簿 3、稅控ic卡 四. 月初,一般2號之前進行抄稅----報稅---提供相關資料給稅局 2}h 提供的資料如下: " 1、抄有申報所屬月份銷項發(fā)票信息的ic卡; 2、使用小容量ic卡的企業(yè)提供增值稅專用發(fā)票銷項數(shù)據(jù)軟盤兩張(使用大容量ic卡的企業(yè)不須報送); 3、防偽稅控開票系統(tǒng)生成的(具體來說,windows版開票子系統(tǒng)生成的是增值稅專用發(fā)票匯總表和明細表,dos版開票子系統(tǒng)生成的是存根聯(lián)明細表,若由于客觀原因(例如系統(tǒng)故障或者被盜等)不能夠從開票系統(tǒng)生成,可由企業(yè)根據(jù)實際開票情況、參照格式如實填報),開票日期從數(shù)據(jù)所屬當月的一號至月終; 4、《電腦版增值稅專用發(fā)票領用存月報表》(以下簡稱《領用存月報表》); c 5、發(fā)票購領簿; 6、抄報稅所屬期月份開具的最后一張發(fā)票原件或復印件(以下稱發(fā)票a)、抄報稅所屬期的下月開具的第一張發(fā)票原件或復印件(以下稱發(fā)票),若企業(yè)還沒有開具發(fā)票,則取第一張空白發(fā)票原件或復印件; 7、對于作廢的專用發(fā)票,要將全部聯(lián)次一同提供; 8、由于故障維修導致發(fā)票數(shù)據(jù)丟失的,需提供維修服務單位出具的《防偽稅控專用設備故障診斷意見書》,并攜帶發(fā)生數(shù)據(jù)丟失的發(fā)票原件; 9、若有空白核銷的發(fā)票(切角作廢),企業(yè)還應帶空白發(fā)票的原件; ftp 10、若企業(yè)有主、分開票機的,每臺開票機都需要提供上述資料(每臺開票機的資料只是反映本機的開票數(shù)據(jù)情況,要在資料上注明主、分機號) < 注:相關表格請到就近稅務機關的辦稅服務廳索取。 復印件需加蓋公章,并寫明“此復印件與原件相符”字樣。復印件資料統(tǒng)一使用a4紙規(guī)格。 - 五. 抄完稅后就要準備進行網上納稅申報 j 將中增值稅發(fā)票銷項數(shù)據(jù)的導出---導入中 具體流程如下: 登陸一機多票開票子系統(tǒng),點擊“發(fā)票查詢”按鈕,如下圖: #c:x9 2、選擇當前需要導入發(fā)票的對應月份,假如當前需要導入12月份的發(fā)票數(shù)據(jù),則選擇“本年12月份”,按下“確定”按鈕, 3、按下“確定”按鈕后出現(xiàn)當前月份對應發(fā)票的記錄查詢窗口: 請用戶注意,上圖“發(fā)票查詢窗口”中對應發(fā)票字段的排列順序是系統(tǒng)安裝時的缺省排列,企業(yè)電子申報管理系統(tǒng)默認是以以上的字段排列規(guī)則進行發(fā)票數(shù)據(jù)的讀取。 4.登陸企業(yè)電子申報管理系統(tǒng),通過“銷項發(fā)票管理中”中的“從界面讀發(fā)票數(shù)據(jù)(一機多票)”菜單讀取發(fā)票數(shù)據(jù)。 5、點擊“讀發(fā)票查詢界面”,系統(tǒng)自動進入對發(fā)票數(shù)據(jù)的讀取操作,并自動切換到發(fā)票查詢界面 1: 用戶這時可以看到發(fā)票查詢界面中發(fā)票數(shù)據(jù)在進行連續(xù)的跳閃和刷新,請用戶務必注意,數(shù)據(jù)讀取過程中請不要操作鍵盤和鼠標,否則可能會 到發(fā)票數(shù)據(jù)的正常讀取。數(shù)據(jù)讀取完畢,系統(tǒng)自動切換操作窗口。 6、這時點擊“保存”按鈕,系統(tǒng)自動對當前讀取的發(fā)票記錄進行校驗和保存處理。請用戶注意,如果在發(fā)票記錄讀取后出現(xiàn)“發(fā)票稅目不正確”的提示,請用戶在“系統(tǒng)稅目初始化”中進行發(fā)票稅目的修改和更新后再執(zhí)行“讀發(fā)票查詢界面”的操作。 7、主要注意事項: : 1) 執(zhí)行發(fā)票讀入時”發(fā)票查詢窗口”不能處于“最小化狀態(tài)”。否則系統(tǒng)會提示“讀取不到任何發(fā)票數(shù)據(jù)” 2) 為了保證發(fā)票數(shù)據(jù)采集的正確性,系統(tǒng)執(zhí)行讀取“發(fā)票查詢界面”數(shù)據(jù)過程中請用戶不要操作鍵盤和鼠標。 3) 如果用戶在發(fā)票讀取過程中出現(xiàn)如“ 應該設置購方名稱欄目顯示”的錯誤提示,原因可能是“發(fā)票查詢界面”中發(fā)票字段的顯示排列缺少對應的必讀字段,用戶必須修改并保證發(fā)票查詢界面中至少有下面9個字段的內容(與排列順沒有關系)。注意,用戶設置好對應的字段內容后記得按下“格式”按鈕,保存當前設置。 4) 9個必讀的字段內容分別是:發(fā)票種類、類別代碼、發(fā)票號碼、購方稅號、開票日期、合計金額、稅率、合計稅額、作廢 5) 必讀字段的設置操作: 首先在發(fā)票查詢窗口點擊左上角的黃色小按鈕(紅色小圓圈),圖示如下: 點擊后出現(xiàn)如下的對話框,用戶這時可以通過“項目選擇”框的內容對必讀字段進行選擇。 通過“項目選擇”框中的 “ ” 和 “ ”對字段進行汰選。確?!敖Y果項目”中顯示的字段內容至少有如下9項必讀字段:發(fā)票種類、類別代碼、發(fā)票號碼、購方稅號、開票日期、合計金額、稅率、合計稅額、作廢標志。 圖示如下: 設置好字段的顯示內容后請點擊菜單欄目上的“格式”按鈕,保存當前設置。如下圖 v; 六. 將開票系統(tǒng)中的銷項導入開票系后,就可以在中做納稅申報表及相關的幾個附表和資產負債表及利潤表----生成申報文件存入u盤---在國稅局網站上傳申報文件,進行網上納稅申報-----跟蹤納稅申報結果------網上申報成功后于月初10號前打印申報報表----到國稅局提交紙質申報資料.工業(yè)企業(yè)增值稅納稅申報程序2019年 笑望采納,謝謝!

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